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四川證監(jiān)局部署2020年年報披露相關(guān)工作

2021-01-27 16:47  來源:證券日報網(wǎng) 舒婭疆

    聚焦年報監(jiān)管重點問題 明確要求提升質(zhì)量

    本報記者 舒婭疆

    為督促上市公司真實、準確、完整地披露年度報告,落實上市公司“關(guān)鍵少數(shù)”責任,發(fā)揮中介機構(gòu)審計鑒證作用,四川證監(jiān)局于1月22日組織召開轄區(qū)上市公司2020年年報監(jiān)管視頻工作會議,傳達、解讀2020年年報監(jiān)管有關(guān)精神,明確相關(guān)工作要求。四川135家上市公司董事長、董秘、財務負責人以及年報審計機構(gòu)負責人、簽字會計師共計700余人參加本次會議。

    會議對四川上市公司做好2020年年報工作進行了六個方面的提醒,一是各公司上下應履職到位。董事、監(jiān)事和高管人員要各負其責,牢記盡職才能免責的基本要求,交出一份可讀性強的高質(zhì)量年報。二是不做假賬,杜絕舞弊。上市公司要切實加強財務報告相關(guān)內(nèi)部控制,杜絕一切形式的財務造假。三是做好資金占用和違規(guī)擔保自查自糾,化解存量,杜絕增量。上市公司應查漏補缺,限期整改,持續(xù)做好自查自糾以及防控機制完善工作。四是做好治理內(nèi)控問題的自查整改,強化治理信息披露。上市公司應高度重視為期2年的治理專項行動,經(jīng)董事會充分論證后按期提交自查報告,積極整改完善。五是做好并購重組后續(xù)事項披露,督促各方履行業(yè)績承諾。對業(yè)績承諾不達標、精準達標以及違規(guī)變更承諾、超期不履行承諾的,公司治理層、管理層應采取切實可行的措施維護公司合法權(quán)益。六是規(guī)范執(zhí)行新會計準則和信披規(guī)則,要求上市公司對新收入準則和證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——會計類第1號》進行準確的把握和運用。

    同時,會議通報了年報審計執(zhí)業(yè)共性問題。2020年,四川局在對13個審計項目抽檢過程中,在審計風險識別和評估、內(nèi)控測試、實質(zhì)性程序、形成審計意見和出具審計報告環(huán)節(jié)均發(fā)現(xiàn)存在相應問題,并依法作出處理。會議提醒,各審計機構(gòu)應高度重視執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制,強化風險意識,發(fā)揮好資本市場“看門人”作用。下一步,四川局將著力對業(yè)務集中的審計機構(gòu)和“新所”審計項目加強監(jiān)管,強化對重點類審計項目和重點風險領(lǐng)域監(jiān)管,進一步加強年報審計過程督導,持續(xù)推動年報審計工作質(zhì)量提高。

    四川證監(jiān)局相關(guān)負責同志指出,提高上市公司質(zhì)量是資本市場健康發(fā)展的內(nèi)在要求,提高年報信息披露質(zhì)量,給投資者一個真實的上市公司,是做好這項工作的應有之義。各上市公司及中介機構(gòu)應統(tǒng)一思想認識,高度重視年報信息披露工作,恪守忠實義務,強化信息披露的主體責任和審計責任。上市公司要加強組織領(lǐng)導和職責分工,秉持誠信合規(guī)意識,結(jié)合公司治理、占用擔保自查,全力做好年報編制和披露工作;審計機構(gòu)要體現(xiàn)專業(yè)精神,恪守行業(yè)規(guī)則,嚴把執(zhí)業(yè)質(zhì)量,確保發(fā)表的審計意見經(jīng)得住市場、投資人和監(jiān)管部門的檢驗。

(編輯 姜楠)

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